Ип с ндс открыть: может ли предприниматель работать с НДС, плюсы и минусы, какие будут налоги

Содержание

регистрация, ОКВЭД, налогообложение – Блог Альфа-Банка

В 2022 году существует четыре режима налогообложения для ИП. По умолчанию всем устанавливается основная система (ОСНО). Чтобы перейти на другую систему, надо подать заявление в налоговую при регистрации или в течение 30 дней после неё.

ОСНО — основная система налогообложения

ИП на ОСНО платят три основных налога:

Предприниматели редко выбирают основную систему, здесь много отчётности и налоговой нагрузки.

УСН — упрощённая система налогообложения

Это самый популярный режим среди ИП. УСН была создана для малого бизнеса, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и упростить бухгалтерский учёт. Вместо трёх основных налогов нужно платить один и сдавать только одну форму отчётности. Не все могут работать по УСН, нужно пройти ограничительные рамки по доходу, количеству сотрудников и сфере деятельности. Ставка зависит от налогооблагаемой базы, численности персонала и годовой выручки. Существует два варианта УСН в зависимости от выбранного объекта налогообложения:

УСН выгодна большинству предпринимателей:

  • Вариант «Доходы» — рентабельному бизнесу, в котором доходы существенно превышают расходы.

  • Вариант «Доходы минус расходы» — сферам бизнеса, где расходы составляют не менее 60% от доходов. Например, салонам красоты, где много расходных материалов.

ЕСХН — единый сельскохозяйственный налог

Это специальный налог для производителей сельхозпродукции, продуктов растениеводства, животноводства, лесного и рыбного хозяйства. Платить ЕСХН могут также предприниматели, занимающиеся оказанием услуг таким производителям.

Стандартная ставка — 6%, но субъекты РФ могут снижать ставку вплоть до 0%. Объект налогообложения — доходы за вычетом расходов.

ПСН — патентная система налогообложения

Патент — это документ, который даёт разрешение осуществлять определённую деятельность. Покупая патент, ИП освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество и НДС. При ПСН не нужно оформлять налоговую отчётность.

Патент применяется именно для вида деятельности. Если у вас несколько направлений бизнеса, можно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами.

Патентная система подходит не каждому, есть ограничения по количеству сотрудников, годовому доходу и видам деятельности. Патент можно приобрести на работы по ремонту (обуви, ювелирных украшений, спортивного оборудования и др.), парикмахерские, косметические, туристические услуги и многое другое.

Стоимость патента не зависит от доходов и расходов ИП. Иногда на цену влияет количество сотрудников или площадь помещения. Узнать, сколько стоит патент в вашем регионе, можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС.

Регистрация ИП на УСН без НДС

Открыть ИП по «упрощенке» без НДС – реализация вашего плана на привлекательных условиях.

Оформить ИП УСН (индивидуальный предприниматель с упрощенной системой налогообложения) стремятся многие. В Беларуси сегодня подходящие условия для начала бизнеса. Впрочем, предприимчивый человек преуспеет в любое время. Важно наличие достойной идеи для заработка. В голове появился перспективный план? Тогда настал час задуматься о том, чтобы легально представлять собственные интересы на рынке. Если деятельность признают незаконной, выручку изымут. Это не единственная санкция, поэтому лучше предостеречься от подобных казусов. В решении таких вопросов важно выбрать надежного спутника, который возьмет на себя ответственность за успешную реализацию проекта. Если читаете данные строки, искать долго не придется, ведь уже попали по адресу. «Бухгалтерские технологии» – это отменная квалификация и практический опыт, которые с радостью используем для решения поставленной заказчиком задачи.

Беремся как за реализацию под ключ, так и за выполнение отдельных действий. Проверка документации, пошаговая инструкция, разовая консультация – точек соприкосновения в избытке, так что непременно найдем общий язык.

Оформить заявку

Стоимость услуг

от 333 BYN в месяц

9 базовых величин

Индивидуальный расчет зависит от*:

  • системы налогообложения
  • численности штата
  • и других опций

ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЦЕНЫ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ

*Стоимость услуг формируется индивидуально для каждого клиента в соответствии с особенностями деятельности организации Заказчика и зависит от системы налогообложения, численности штата, количества первичных учетных документов и дополнительных опций

Выбрать подкатегорию

    Стоит ли начинать работу в качестве индивидуального предпринимателя?

    Создать ИП (УСН) не так сложно, но следует ли рассматривать такой путь? Который год как раз такой вариант регистрации в топе среди проектов нашей компании. Если говорить о положительных сторонах, стоит отметить ряд моментов:

    доступность ведения отчетности;

    несложный документооборот;

    возможность работать во внушительном числе сфер;

    невысокая налоговая нагрузка;

    право найма сотрудников;

    рациональное решение для начинающих и т.д.

    Присутствуют и минусы. В частности, предприниматель отвечает по обязательствам собственным имуществом. Кроме того, ограничено число работников, доступны не все лицензии и т.д. Если взвесить за и против, преимущества перевешивают. Для ИП важен акцент на практической составляющей, бумаготворчество не приветствуется. Если исходить из таких соображений, рассматриваемая форма весьма привлекательна.

    Кто не имеет права работать на УСН без НДС (налога на добавленную стоимость)?

    Мало одного желания перейти на «упрощенку». Даже если доход не превышает установленную государством отметку, присутствует ряд сфер, деятельность в которых не позволяет платить УСН:

    производство подакцизных товаров;

    реализация изделий из драгоценных металлов и камней;

    операции с цифровыми знаками;

    лотерейная деятельность;

    электронные интерактивные игры;

    риэлтерство и т. д.

    Полные сведения о возможности открыть ИП УСН легко получить у наших специалистов. Проанализировав конкретный случай, дадим исчерпывающий ответ. Зачем изучать нормы права самостоятельно, если присутствуют люди, которые досконально разбираются в подобных вопросах?

    Если говорить об НДС, то, если не имеет место ситуация, когда превышен финансовый лимит, установленный государством, плательщик сам выбирает перечислять или нет. Такие вопросы лучше решать до оформления, чтобы присутствовала ясная картина предстоящей деятельности. Станьте нашим клиентом! Сделаем так, что останется только получать доход от открытого бизнеса, не тратя время на бумаготворчество! Чувство локтя всегда добавляет уверенности. Воспользуйтесь нашими возможностями!

    Что сделать, чтобы получить статус предпринимателя?

    Стоит оговориться, что таким правом обладают не все. К примеру, если не располагаете паспортом или видом на жительство, процедуру не осуществить. Есть и другие иллюстрации. Наложение взыскания на имущество, аннулирование записи в реестре и т. д. – вариантов немало. Чтобы убедиться, что для открытия бизнеса нет преград, обратитесь к нашим сотрудникам. Сделав уточнения, сразу дадим ответ.

    Получение возможности выступать на рынке в качестве ИП предполагает ряд шагов:

    Создание собственного дела в нашем государстве предельно упрощено, но, как и в других случаях, присутствуют скрытые моменты. С радостью поможем открыть ИП на УСН без НДС так, что участие заказчика окажется минимальным.

    «Бухгалтерские технологии» – надежный спутник белорусского бизнес-сообщества

    При нашем участии открыто огромное число субъектов хозяйствования. Накоплен бесценный опыт, что позволяет реализовывать задачи с высоким КПД. В нашем штате находится место только тем, чья квалификация не вызывает сомнений!

    Работаем оперативно, так как не заинтересованы в растягивании сроков. Дело в том, что вознаграждение получаем за результат, а не затраченное время. Это не означает, что любой ценой стремимся как можно быстрее завершить проект.

    Работа выполняется так, что нареканий не возникает даже у требовательных клиентов.

    Присутствует внушительное число вариантов взаимодействия. Тарифы на услуги таковы, что охвачены различные предпринимательские прослойки. Заказчик сам выбирает степень нашего погружения в ту или иную задачу. Рекомендуем делать под ключ, так как подобный подход позволяет на 100% исключить ошибки.

    Обратите внимание на отзывы. Персонифицированно подходим к каждому, стремимся досконально разобраться, что позволяет извлечь ощутимую пользу. Уверены, положительно оцените те условия, которые создает наша компания для сотрудничества.

    Давайте переходить к общению по существу. Расскажите о собственных потребностях, а мы ответим, чем конкретно готовы помочь в том или ином случае. Ждем обращения!

    Оформите заявку прямо сейчас

    Получить полную
    информацию об услугах
    также можно по телефону:

    +375(44) 755-02-05

    Возврат НДС: подача заявления онлайн — Ваша Европа

    Последняя проверка: 07. 08.2022

    Возврат НДС для предприятий ЕС

    Когда можно требовать возмещения НДС?

    Если вы платите НДС за коммерческую деятельность в стране ЕС, где вы не зарегистрированы, вы можете иметь право на возмещение НДС властями этой страны.

    Предупреждение

    Некоторые страны ЕС не разрешают возмещение определенных категорий расходов (например, расходы на ресторан, развлекательные мероприятия, автомобили, топливо и т. д.).

    Выберите страну

    Как получить возврат НДС

    Вы должны подать заявку на возврат НДС онлайн , через органы власти страны , где находится ваш бизнес .

    Если вы имеете право на возмещение, власти передадут ваше требование властям. в другой стране.

    Процедура возмещения НДС гармонизирована на уровне ЕС. Ниже приведен краткий обзор процесса возмещения НДС с указанием обязанностей национальных налоговых органов.

    Вы можете прочитать больше о процедурах возмещения НДС для предприятий ЕС в каждой стране ЕС ниже:

    Выберите страну

    Национальные контактные пункты

    Чтобы быть уверенным, что у вас есть верная информация, вам следует проверять национальные налоговые веб-сайты для каждого конкретного случая.

    Просрочка платежа

    Если страна задерживает возмещение вашего НДС, вы можете потребовать процентов .

    Если у вас возникли трудности с государственными органами, вы можете запросить помощь от наших справочных и консультационных услуг.

    Оформление претензии – коды товаров/услуг

    При подаче заявки на возмещение необходимо ввести определенные стандартные коды для описания вид товаров/услуг, по которым вы уплатили НДС.

    Коды товаров/услуг

    Характер приобретаемых товаров и услуг должен быть описан в соответствии с следующие коды расходов.

    1. Топливо.
    2. Аренда транспортных средств.
    3. Расходы, связанные с транспортными средствами.
    4. Дорожные сборы и сборы с пользователей дорог.
    5. Командировочные расходы, такие как оплата проезда на такси, проезд в общественном транспорте.
    6. Размещение.
    7. Еда, напитки и ресторанные услуги.
    8. Вход на ярмарки и выставки.
    9. Расходы на предметы роскоши, развлечения и развлечения.
    10. Другой.

    В некоторых странах ЕС также требуется использовать дополнительные субкоды для каждого типа товаров/услуг.

    Онлайн-курс – как подать заявление на возмещение НДС

    Вы можете записаться на бесплатный курс электронного обучения о том, как подать заявку на возмещение НДС, на портале электронного обучения «Налогообложение и Таможенный союз». Курсы проводятся Европейской комиссией в сотрудничестве с национальными администрациями.

    Возврат НДС для компаний, не входящих в ЕС

    Когда можно требовать возмещения НДС?

    Если ваш бизнес не основан в ЕС, и вы платите НДС на бизнес деятельности в стране ЕС, где вы не поставляли товары или услуги, вы можете иметь право на возмещение НДС властями этой страны. Например, компания, основанная в Швейцарии, принимает участие в конференции в Бельгии и начислили НДС в BE на свой гостиничный счет.

    Как получить возврат НДС

    Чтобы получить возмещение, вы должны отправить заявление в органы власти страны ЕС. где вы платили НДС. Некоторые страны ЕС предоставят вам возмещение только в том случае, если страна, в которой находится ваш бизнес, предлагает аналогичные механизмы возврата средств для бизнеса. из этой страны ЕС.

    Подробнее о процедурах возмещения НДС можно прочитать за  предприятий за пределами ЕС  ниже:

    Выберите страну

    Оформление налогов в цифровом виде — подача деклараций по НДС — Business Central

    • Статья

    Налогово-таможенная служба Ее Величества (HMRC) реализовала первые шаги Making Tax Digital , который налагает новые требования на зарегистрированные плательщики НДС предприятия, превышающие порог НДС. Business Central поддерживает первые этапы программы «Цифровая налоговая отчетность» , которая вступила в силу в апреле 2019 г.:

    • Ведение учета в цифровом виде

      Предприятия теперь должны вести все свои записи в цифровом виде. Для пользователей финансовых систем, таких как Business Central, это требование уже выполнено, поскольку они уже ведут свои записи в цифровом виде.

    • Подайте декларацию по НДС в электронном виде с помощью программного обеспечения, признанного HMRC.

    С 2021 года электронные выписки также должны включать информацию, помогающую предотвратить мошенничество. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка данных для предотвращения мошенничества.

    Business Central поддерживает Making Tax Digital и службу GovTalk.

    Цифровое преобразование налога для возможностей НДС в Dynamics 365 Business Central

    В Business Central вы можете использовать отчет о декларации по НДС для создания отчетов по НДС. Функции Making Tax Digital VAT расширяют эту возможность для связи с HMRC. Например, расширение Making Tax Digital VAT позволяет:

    • Получить обязательства по НДС из HMRC
    • Получать напоминания об обязательствах по НДС, которые приближаются или уже просрочены
    • Подача деклараций по НДС в HMRC
    • Посмотреть декларацию по НДС
    • Просмотр платежей по НДС с HMRC
    • Просмотр обязательств по НДС с HMRC

    Настройка Making Tax Digital для НДС

    Интеграция Making Tax Digital использует служебное соединение для связи с HMRC. Чтобы упростить установление связи, Business Central предоставляет HMRC VAT Setup сервисное соединение, которое содержит большую часть информации, необходимой для связи с HMRC. Чтобы завершить подключение, необходимо предоставить приложению Dynamics 365 Business Central MTD VAT полномочия на взаимодействие с HMRC от вашего имени. Microsoft управляет приложением Dynamics 365 Business Central MTD VAT на веб-сайте HMRC, и приложение является обязательным для подключения. Вы даете разрешение, запрашивая код авторизации у HMRC, а затем копируя код в соединение со службой. Следующие шаги описывают, как настроить подключение службы.

    Примечание

    В следующей процедуре описаны шаги по настройке Making Tax Digital в Business Central онлайн. Если вы используете Business Central локально, выполните некоторые дополнительные действия. Дополнительные сведения см. в разделе Требования к установке для локальных версий, прежде чем приступать к настройке подключения к службе.

    1. Выберите значок, введите Service Connections и выберите соответствующую ссылку.

    2. На 9На странице 0007 Service Connections выберите HMRC VAT Setup .

    3. Чтобы открыть веб-сайт GOV.UK и запросить код авторизации, выберите Процесс , затем Запросить код авторизации , а затем выберите Продолжить .

    4. Войдите, используя свои учетные данные HMRC. Чтобы разрешить приложению Dynamics 365 Business Central MTD НДС взаимодействовать с HMRC от вашего имени, выберите Предоставить полномочия .

    5. На странице подтверждения отображается «Авторизация предоставлена» и код авторизации. Чтобы скопировать код авторизации, выберите Копировать .

    6. Вернитесь к настраиваемому сервисному соединению и вставьте код авторизации в поле Введите код авторизации . Затем выберите Введите . Обратите внимание, что код авторизации действителен в течение 10 минут. Чтобы установить соединение, вы должны ввести код в Business Central до истечения срока его действия.

      Примечание

      Business Central будет использовать код авторизации, чтобы проверить, может ли соединение службы обмениваться данными с HMRC. Если подключение выполнено успешно, на странице подтверждения вам будет предложено подтвердить свой регистрационный номер плательщика НДС. Чтобы открыть страницу Информация о компании и убедиться, что номер правильный и тот, который вы использовали для регистрации в HMRC, выберите Да .

    Вы также должны заполнить поля в Настройка отчета по НДС страница. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отчетности по НДС.

    Важно

    Начиная с марта 2022 года, служба IP-адресов пользователей должна указывать конечную точку для службы, которую ваша компания использует для извлечения и отправки IP-адреса пользователя, отправляющего отчет по НДС. Дополнительные сведения см. в разделе IP-адреса.

    Требования к установке для локальных версий

    1. Необходимо добавить конфигурацию отчета по НДС в Страница конфигурации отчетов по НДС .

      а. Создайте новую конфигурацию и выберите тип возврата НДС.
      б. Дайте конфигурации описательное имя, например HMRC MTD .
      с. В поле Suggest Lines Codeunit ID выберите codeunit 745 .
      д. В поле Content Codeunit ID выберите codeunit 10531 .
      эл. В поле Submission Codeunit ID выберите codeunit 10532 .
      ф. В Подтвердите поле Codeunit ID , выберите codeunit 10533 .
      г. Заполните оставшиеся поля по мере необходимости. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

    2. Необходимо отредактировать настройку отчета по НДС на странице Настройка отчета по НДС .

      а. Разверните экспресс-вкладку Return Period .
      б. В поле Report Version выберите конфигурацию отчета по НДС, созданную на предыдущем шаге.
      с. В Manual Receive Codeunit ID , выберите codeunit 10534 .
      д. В поле Receive Submitted Return Codeunit ID выберите codeunit 10536 .
      эл. Необязательно: если вы хотите автоматически обновлять информацию об обязательствах по НДС, укажите, как часто это делать в поле Периодичность работы обновления , а затем укажите codeunit 10535 в поле Auto Receive Codeunit ID .
      ф. Заполните оставшиеся поля по мере необходимости. Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

    3. Создайте регистрацию приложения для Business Central на портале Azure. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация Business Central On-Premises в Azure AD для интеграции с другими службами. При настройке подключения службы в Business Central вам потребуется следующая информация из регистрации:

      • Идентификатор клиента
      • Секрет клиента
      • URL-адрес перенаправления

    Обязательства по НДС

    HMRC ведет список обязательств по НДС для компаний, в котором указаны периоды, за которые они должны отчитываться по НДС, и сроки подачи отчета. HMRC предоставляет эту информацию через свои API, что позволяет Business Central извлекать обязательства. Business Central сохраняет обязательства по НДС как Периоды возврата НДС и использует их для:

    • Напоминает о подлежащих или просроченных декларациях по НДС.
    • Автоматически вводить даты начала и окончания при создании деклараций по НДС.

    Чтобы получить периоды возврата НДС из HMRC

    1. Выберите значок, введите Периоды возврата НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.
    2. На странице Периоды возврата НДС выберите действие Получить периоды возврата НДС .
    3. Введите Начальная дата и Конечная дата , чтобы указать период, за который нужно получить периоды возврата НДС, а затем выберите OK .

    Обязательства по НДС теперь получены из HMRC, и вы можете просмотреть их на странице Периоды возврата НДС . Страница подтверждения показывает, сколько обязательств было получено.

    Примечание

    Не создавайте периоды возврата НДС вручную при подаче декларации по НДС в HMRC. Периоды возврата НДС должны быть получены из HMRC, используя шаги, описанные выше. Их создание вручную приведет к невозможности подачи декларации по НДС.

    Декларации по НДС

    Используйте этот отчет для подачи НДС по документам купли-продажи. Например, заказы на покупку и продажу, счета-фактуры и кредит-ноты.

    Чтобы создать и отправить декларацию по НДС

    1. Выберите значок, введите Периоды возврата НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.

    2. На странице Периоды возврата НДС выберите соответствующий период, а затем выберите действие Создать декларацию по НДС .

    3. Если вы хотите открыть декларацию по НДС, на странице подтверждения выберите Да .

    4. На странице Декларация по НДС для расчета и подготовки сумм для декларации по НДС выберите Обработать , а затем выберите действие Предложить строки .

    5. Заполните необходимые поля и нажмите кнопку OK . Наведите курсор на поле, чтобы прочитать краткое описание.

      суммы НДС отображаются в 9Раздел 0007 Строки отчета на странице Декларации по НДС .

    6. Чтобы деблокировать декларацию по НДС и подготовить ее к отправке, выберите Процесс , а затем выберите действие Деблокирование . После публикации декларации по НДС вы не сможете ее редактировать. Если вам нужно что-то изменить, вы должны заново открыть возврат. Выпуская декларацию по НДС, она не подается.

    7. Чтобы подать декларацию по НДС в HMRC, выберите Process , а затем выберите Отправить действие .

    Успешная подача декларации по НДС приведет к статусу Принято в декларации по НДС. Этот статус основан на результате подачи в HMRC. Если статус после подачи не установлен на Утверждено , ранее поданная декларация по НДС может быть получена из HMRC.

    Чтобы получить ранее представленные декларации по НДС от HMRC

    1. Выберите значок, введите Периоды возврата НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.
    2. На странице Периоды возврата НДС выберите соответствующий период возврата НДС.
    3. На странице Карточка периода возврата НДС выберите действие Получить поданные декларации по НДС .

    Статусы декларации по НДС

    В зависимости от стадии обработки декларации по НДС могут иметь один из следующих статусов:

    Статус Описание
    Открыть При создании нового Декларация по НДС . Этот статус позволяет запустить действие Suggest Lines . Если вам нужно исправить значения, снова запустите действие Suggest Lines . Вы не можете подать декларацию по НДС с этим статусом.
    Выпущено Состояние будет изменено при ручном запуске действия Release . Доступна экспресс-вкладка Ошибки и предупреждения . Вы не можете вносить изменения или запускать действие Suggest Lines . Чтобы внести изменения, необходимо снова открыть этот Декларация по НДС .
    Отклонено Если ваша отправка не была успешной (например, при сбое аутентификации), статус Декларация по НДС изменится на Отклонено . Вы не можете повторно открыть декларацию по НДС из этого статуса.
    Подано Декларация по НДС подается с помощью действия Отправить или помечается как представленное с помощью действия Отметить как отправленное .
    Принято Декларация по НДС получит этот статус, если отчет отмечен действием Пометить как принятый . Статус Принято может быть назначен автоматически после того, как пользователь отправит декларацию по НДС в налоговый орган (Business Central вызывает метод Получить декларацию по НДС и проверяет, есть ли в ответе декларация по НДС). Если отчет Декларация по НДС помечен как Принят , вы можете запустить Расчет и проводка расчета НДС действие.
    Частично принят Business Central может присвоить статус Частично принято в отношении информации GovTalk, которая была собрана с использованием метода Получить декларацию по НДС .
    Закрыто При запросе Получить обязательства по НДС проверьте, закрыто ли обязательство, по которому пользователь создал декларацию по НДС. Business Central автоматически помечает декларацию по НДС как Closed .

    Обязательства и платежи по НДС

    Если вы хотите проверить статус вашего НДС, вы можете получить информацию от HMRC о ваших обязательствах и платежах по НДС. Обязательства по НДС — это суммы, которые вы должны HMRC, и они показывают, есть ли непогашенные суммы к оплате. Платежи по НДС — это фактические платежи, которые ваша компания произвела в HMRC.

    Чтобы получить обязательства по НДС:

    1. Выберите значок, введите Обязательства по НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.
    2. На странице Обязательства по НДС выберите Обработать , а затем выберите Получить обязательства .
    3. Введите Начальную дату и Конечную дату периода, за который требуется получить обязательства по НДС, а затем выберите OK .

    Обязательства по НДС теперь получены из HMRC, и вы можете просмотреть их на странице Обязательства по НДС . Страница подтверждения показывает, сколько пассивов было получено.

    Для получения платежей по НДС от HMRC:

    1. Выберите значок, введите Платежи НДС и выберите соответствующую ссылку.
    2. На странице Платежи НДС выберите Обработать , а затем выберите Получить платежи .
    3. Введите Начальную дату и Конечную дату периода для получения платежей по НДС, а затем выберите OK .

    Платежи по НДС теперь извлекаются из HMRC, и вы можете просмотреть их на странице Платежи по НДС страница. На странице подтверждения показано, сколько платежей НДС было получено.

    Не входит в объем этой функции

    Эта интеграция с HMRC и поддержка Making Tax Digital для НДС не включает поддержку:

    • Сценарии группового НДС

      Если вы подаете НДС от имени группы компаний, которые имеют общий регистрационный номер НДС (групповой НДС), нет встроенного способа получения записей НДС от компаний в группе. В настоящее время нет планов по поддержке группового НДС, и мы обращаемся к партнерам Microsoft с просьбой добавить эту функцию.

    • Агентские услуги

      Агенты могут подавать декларации по НДС от имени своих клиентов, а HMRC предоставляет агентские услуги. Business Central не поддерживает агентские услуги.

    Ошибки подключения к HMRC

    Если вы столкнулись с ошибками «Время ожидания операции истекло» при локальной установке Business Central, проверьте все настройки брандмауэра, которые могут блокировать обмен данными с HMRC.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *